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牡丹江市爱民区人民法院2015年度决算及相关情况说明

发布时间:2016-10-08 13:33:16



第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发〈牡丹江市爱民区人民法院主要职责、岗位设置和人员编制规定〉的通知》(牡爱编发[2002]41号),牡丹江市爱民区人民法院主要职责为:

(一)依法审查和实施应由本院审理的立案工作。

(二)审判法律规定由本院管辖,上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件;

(三)审理上级法院指定再审、本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;

(四)审判由牡丹江市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;

(五)依法行使司法执行权和司法决定权;

(六)依法决定国家赔偿;

(七)组织本院思想政治、教育培训工作及宣传工作;开展评优表彰奖励活动;按照权限管理法官、书记员、司法警察、行政事业人员及工勤人员;协助主管部门管理法院机构设置、人员编制工作;领导本院直属事业单位工作;

(八)负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作;负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配;

(九)负责本院纪检监察工作;

(十)负责本院司法警察警务工作;

(十一)负责本院司法统计工作;

(十二)负责其他应由本院办理的事宜。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市爱民区人民法院内设10个职能庭(室、局、科、队)和监察室,内设机构为科级。行政编制67人,经费自理事业编6人。

(一)办公室(研究室挂靠,与审判委员会办公室合署办公)

协助院领导组织、协调、处理司法政务;办理院党组会、院长办公会、院务会等会议事务及重大活动的组织安排的会议管理工作;负责起草重要文件、报告、讲话,编发工作简报、情况反映、法院信息;负责公文处理及档案利用与管理;督办上级机关及领导批示、交办事项;负责本院史志工作。负责物资装备的计划、购置、管理与分配;负责法庭、审判庭基本建设;对本院财务进行审计与管理;负责诉讼费管理;负责机关车辆管理、固定资产、办公楼管理;负责办公环境、职工福利、值班、收发、传达及接待性事务。

审管办

负责本院审判委员会会议组织和协调工作;对执行法律、政策的情况进行调研,总结审判工作经验;组织开展法律执法检查和社会治安综合治理工作;负责公布司法裁判文书的组织协调工作;参与起草有关重要文件、报告、讲话;负责司法统计工作。

(二)政工科

负责本院人员的考录、调配、任免、工资福利、医疗保险工作;负责本院副科级以下干部人事档案管理;负责直属事业单位领导班子和干部人事管理工作;管理机关机构、编制、人事等事项;负责法官等级、司法警察警衔评定工作;负责法院各类人员的年度考核、考评工作及离退休管理工作;负责本院队伍思想政治工作和精神文明建设;负责组织评先创优、表彰奖励工作及法制宣传;组织对法官学习、培训工作。

(三)立案庭

办理本院管辖的各类案件审查立案并按规定收取诉讼费。处理来信、来访;负责申诉听证立案工作;审理不予受理、驳回起诉的案件;依法根据当事人申请采取诉前保全措施;对本院审理案件进行审判流程管理。依法审理由本院管辖的按督促程序和公示催告程序审理的案件;对本院审理的各类案件进行审限监督。

(四)刑事审判庭

依法审判由本院管辖的一审刑事案件;参与牡丹江市爱民区社会治安综合治理工作。

(五)民事审判一庭

依法审判婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理、房地产纠纷、相邻关系、邻地利用权、农村承包合同及自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷的案件。

(六)民事审判二庭

依法审判法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件。

(七)行政审判庭(与赔偿委员会办公室合署办公)

依法审判本院管辖的一审行政案件;审查并执行本院管辖的非诉行政申请执行案件。依法审查对本院提现的国家赔偿案件。

(八)审判监督庭

按照审判监督程序办理本院发生法律效力的各类再审案件;审理牡丹江市检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件;审理上级法院指定再审的案件;负责本院案件评查工作;对本院审理的案件质量进行监督。

(九)执行局

负责本院生效的民事、行政及刑事附带民事判决、裁定、调解书、民事制裁决定的执行;负责本院管辖的仲裁机关作出的仲裁裁决和调解书的执行;负责本院管辖的,依法赋予强制执行效力的公证机关作出的关于追缴债款、物品的债权文书的执行;负责本院执行的其他生效法律文书。

(十)司法警察大队

负责本院法警教育、训练及警务工作;负责法庭、本院机关警卫;看管、提押人犯;送达有关法律文书;参与财产案件的执行;对妨害民事、行政等诉讼活动采取强制措施等工作。

(十一)监督室(与纪检组合署办公)

负责本院纪检、监察工作,依法受理对本院干警违法行为的检举、控告并依法处理违法违纪行为。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市爱民区人民法院2015部门决算编报范围包括:牡丹江市爱民区人民法院本级。

第二部分 2015门决算表


1.收入支出决算总表(财决01表)

收入支出决算总表

财决01

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、财政拨款收入

1

680.0

7.6

697.2

一、一般公共服务支出

37

0.0

0.0

0.0

一、基本支出

60

590.0

7.3

607.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

0.0

0.0

二、外交支出

38

0.0

0.0

0.0

人员经费

61

480.0

6.6

496.2

二、上级补助收入

3

0.0

0.0

0.0

三、国防支出

39

0.0

0.0

0.0

日常公用经费

62

110.0

0.7

110.7

三、事业收入

4

0.0

0.0

0.0

四、公共安全支出

40

613.4

2.6

615.9

二、项目支出

63

90.0

0.3

90.3

四、经营收入

5

0.0

0.0

0.0

五、教育支出

41

0.0

0.0

0.0

基本建设类项目

64

0.0

0.0

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

0.0

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

0.0

0.0

行政事业类项目

65

90.0

0.3

90.3

六、其他收入

7

0.0

0.0

0.0

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

0.0

0.0

三、上缴上级支出

66

0.0

0.0

0.0

8

八、社会保障和就业支出

44

0.0

0.0

9.7

四、经营支出

67

0.0

0.0

0.0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.0

0.0

0.0

五、对附属单位补助支出

68

0.0

0.0

0.0

10

十、节能环保支出

46

0.0

0.0

0.0

69

11

十一、城乡社区支出

47

0.0

0.0

0.0

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

0.0

0.0

0.0

基本支出和项目支出合计

71

697.2

13

十三、交通运输支出

49

0.0

0.0

0.0

工资福利支出

72

278.3

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.0

0.0

0.0

商品和服务支出

73

110.7

15

十五、商业服务业等支出

51

0.0

0.0

0.0

对个人和家庭的补助

74

217.9

16

十六、金融支出

52

0.0

0.0

0.0

对企事业单位的补贴

75

0.0

17

十七、援助其他地区支出

53

0.0

0.0

0.0

债务利息支出

76

0.0

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.0

0.0

0.0

基本建设支出

77

0.0

19

十九、住房保障支出

55

66.6

5.0

71.7

其他资本性支出

78

90.3

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.0

0.0

0.0

其他支出

79

0.0

21

二十一、其他支出

57

0.0

0.0

0.0

80

22

二十二、债务还本支出

58

0.0

0.0

0.0

81

23

二十三、债务付息支出

59

0.0

0.0

0.0

82

本年收入合计

24

680.0

7.6

697.2

本年支出合计

83

680.0

7.6

697.2

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

0.0

0.0

结余分配

84

0.0

年初结转和结余

26

0.0

0.0

0.0

交纳所得税

85

0.0

基本支出结转

27

0.0

提取职工福利基金

86

0.0

项目支出结转和结余

28

0.0

转入事业基金

87

0.0

经营结余

29

0.0

其他

88

0.0

30

年末结转和结余

89

0.0

0.0

0.0

31

基本支出结转

90

0.0

32

项目支出结转和结余

91

0.0

33

经营结余

92

0.0

34

93

35

94

总计

36

680.0

7.6

697.2

总计

95

680.0

7.6

697.2

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。














2.收入决算表(财决03表)

收入决算表

财决03

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

697.2

697.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

615.9

615.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20405

法院

615.9

615.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040501

行政运行

414.9

414.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

201.0

201.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

63.7

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.支出决算表(财决04表)

支出决算表

财决04

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

697.2

607.0

90.3

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

615.9

525.6

90.3

0.0

0.0

0.0

20405

法院

615.9

525.6

90.3

0.0

0.0

0.0

2040501

行政运行

414.9

414.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

201.0

110.7

90.3

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

63.7

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

680.0

7.6

697.2

一、一般公共服务支出

31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

0.0

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

四、公共安全支出

34

613.4

613.4

0.0

2.6

2.6

0.0

615.9

615.9

0.0

5

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

9.7

0.0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

十九、住房保障支出

49

66.6

66.6

0.0

5.0

5.0

0.0

71.7

71.7

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

680.0

7.6

697.2

本年支出合计

77

680.0

680.0

0.0

7.6

7.6

0.0

697.2

697.2

0.0

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

0.0

0.0

0.0

年末财政拨款结转和结余

79

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

0.0

0.0

0.0

基本支出结转

80

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

0.0

0.0

项目支出结转和结余

81

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29

82

总计

30

680.0

7.6

697.2

总计

83

680.0

680.0

0.0

7.6

7.6

0.0

697.2

697.2

0.0

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、基本支出

54

590.0

590.0

0.0

7.3

7.3

0.0

607.0

607.0

0.0

人员经费

55

480.0

480.0

0.0

6.6

6.6

0.0

496.2

496.2

0.0

日常公用经费

56

110.0

110.0

0.0

0.7

0.7

0.0

110.7

110.7

0.0

二、项目支出

57

90.0

90.0

0.0

0.3

0.3

0.0

90.3

90.3

0.0

基本建设类项目

58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

行政事业类项目

59

90.0

90.0

0.0

0.3

0.3

0.0

90.3

90.3

0.0

60

61

62

63

支出经济分类

64

工资福利支出

65

278.3

278.3

0.0

商品和服务支出

66

110.7

110.7

0.0

对个人和家庭的补助

67

217.9

217.9

0.0

对企事业单位的补贴

68

0.0

0.0

0.0

债务利息支出

69

0.0

0.0

0.0

基本建设支出

70

0.0

0.0

0.0

其他资本性支出

71

90.3

90.3

0.0

其他支出

72

0.0

0.0

0.0

73

74

75

76

本年支出合计

77

680.0

680.0

0.0

7.6

7.6

0.0

697.2

697.2

0.0

78

年末财政拨款结转和结余

79

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

基本支出结转

80

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

项目支出结转和结余

81

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

82

支出总计

83

680.0

680.0

0.0

7.6

7.6

0.0

697.2

697.2

0.0












5.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

697.2

607.0

90.3

0.0

697.2

607.0

496.2

110.7

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

0.0

0.0

0.0

0.0

615.9

525.6

90.3

0.0

615.9

525.6

414.9

110.7

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20405

法院

0.0

0.0

0.0

0.0

615.9

525.6

90.3

0.0

615.9

525.6

414.9

110.7

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040501

行政运行

0.0

0.0

0.0

0.0

414.9

414.9

0.0

0.0

414.9

414.9

414.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

0.0

0.0

0.0

0.0

201.0

110.7

90.3

0.0

201.0

110.7

0.0

110.7

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

9.7

0.0

0.0

9.7

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

9.7

0.0

0.0

9.7

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

9.7

0.0

0.0

9.7

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

0.0

0.0

0.0

0.0

71.7

71.7

0.0

0.0

71.7

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

0.0

0.0

0.0

0.0

71.7

71.7

0.0

0.0

71.7

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

0.0

0.0

0.0

0.0

63.7

63.7

0.0

0.0

63.7

63.7

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

7.9

0.0

0.0

7.9

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

合计

607.0

278.3

144.6

133.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.7

16.0

7.8

0.0

0.1

1.4

5.0

10.3

0.0

0.0

25.7

0.0

9.6

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

12.6

0.0

8.2

204

公共安全支出

525.6

278.3

144.6

133.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.7

16.0

7.8

0.0

0.1

1.4

5.0

10.3

0.0

0.0

25.7

0.0

9.6

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

12.6

0.0

8.2

20405

法院

525.6

278.3

144.6

133.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.7

16.0

7.8

0.0

0.1

1.4

5.0

10.3

0.0

0.0

25.7

0.0

9.6

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

12.6

0.0

8.2

2040501

行政运行

414.9

278.3

144.6

133.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

110.7

16.0

7.8

0.0

0.1

1.4

5.0

10.3

0.0

0.0

25.7

0.0

9.6

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

12.6

0.0

8.2

208

社会保障和就业支出

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

项目

合计

对个人和家庭的补助

基本建设支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

栏次

1

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

合计

607.0

217.9

7.7

126.1

0.0

9.7

0.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

63.7

7.9

0.0

0.0

204

公共安全支出

525.6

136.6

7.7

126.1

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20405

法院

525.6

136.6

7.7

126.1

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040501

行政运行

414.9

136.6

7.7

126.1

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.7

7.9

0.0

0.0

22102

住房改革支出

71.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.7

7.9

0.0

0.0

2210201

住房公积金

63.7

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.7

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

0.0

项目

合计

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

小计

企业政策性补贴

事业单位补贴

财政贴息

其他对企事业单位的补贴

小计

国内债务付息

国外债务付息

小计

赠与

贷款转贷

其他支出

栏次

1

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

合计

607.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

525.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20405

法院

525.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040501

行政运行

414.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040504

案件审判

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.部门决算相关信息统计表(CS05表)

部门决算相关信息统计表

编制单位:牡丹江市爱民区人民法院

2015年度

金额单位:万元

行次

统计数

行次

统计数

1

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

110.7

(一)支出合计

2

10.0

(一)行政单位

20

110.7

1.因公出国(境)费

3

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.0

2.公务用车购置及运行维护费

4

10.0

22

1)公务用车购置费

5

0.0

三、国有资产占用情况

23

2)公务用车运行维护费

6

10.0

(一)车辆数合计(辆)

24

15

3.公务接待费

7

0.0

1.部级领导干部用车

25

0

1)国内接待费

8

0.0

2.一般公务用车

26

0

2)国(境)外接待费

9

0.0

3.一般执法执勤用车

27

15

(二)相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

0

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

5.其他用车

29

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

31

4.公务用车保有量(辆)

14

15

32

5.国内公务接待批次(个)

15

0

33

6.国内公务接待人次(人)

16

0

34

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

35

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

36

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年度全口径收入697.2万元,比上年减少304.2万元,比上一年减少30.4%,原因是缩减经费;比年初预算增加7.6万元,增长1.1%,原因是工资标准提高人员经费增加。其中财政拨款收入697.2万,其他收入0万元。

财政拨款收入697.2万,比上年减少304.1万元,比上一年减少30.4%,原因是缩减经费;比年初预算增加7.6万元,增长1.1%,原因是工资标准提高人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入697.2万,比上年减少304.2万元,减少30.4%,原因是缩减经费;比年初预算增加7.6万元,增长1.1%,原因是工资标准提高人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一致,与年初预算一致,没有增减变化。

2015年度全口径支出697.2万元,比上年减少304.2万元,比上一年减少30.4%,原因是缩减经费;比年初预算增加7.6万元,增长1.1%,原因是工资标准提高人员经费增加。其中基本支出607万元,项目支出90.2万元。基本支出中人员经费支出496.2万元,比上年减少136.1万元,增长21.5%原因是工资标准提高人员经费增加;比年初预算增加48万元,原因是工资标准提高人员经费增加。日常公用经费支出110.7万元,比上年减少258.3万元,减少70%,原因是办公经费减少;比年初预算减少290万元,原因是办公经费减少。

2015年度财政拨款支出697.2万元,比上年减少304.2万元,比上一年减少30.4%,减少原因是缩减经费;比年初预算增加7.6万元,增长1.1%,原因是工资标准提高人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款支出697.2万,比上年减少304.2万元,比上一年减少30.4%,原因是缩减经费;比年初预算增加48万元,原因是工资标准提高人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年一致,与年初预算一致,没有增减变化。

一般公共预算财政拨款支出697.2万元,其中基本支出607万元,项目支出90.2万元。基本支出中人员经费支出496.2万元,比上年减少136.1万元,增长21.5%原因是工资标准提高人员经费增加;比年初预算增加48万元,原因是工资标准提高人员经费增加。日常公用经费支出110.7万元,比上年减少258.3万元,减少70%,原因是办公经费减少;比年初预算减少290万元,原因是办公经费减少。;

一般公共预算财政拨款基本支出607万元,其中:工资福利支出278.3万元,比上年减少145.1万元,比上一年减少34.2%,原因是人员减少;商品与服务支出110.7万元,比上年减少207.2万元,比上一年减少65.2%,原因是办公经费减少;对个人与家庭的补助支出217.9万元,比上年增加8.9万元,比上一增长4.3%,原因是工资标准提高人员经费增加。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市爱民区人民法院2015年度部门决算“三公”经费支出合计10万元,比上年减少26.4万元,原因为2014年使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,与上年一致。2015年因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年减少26.4万元,减少72.5%,原因是2014年使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆。其中:公务用车购置费0万元,本年购置公务用车0辆,比上年减少2辆。公务用车运行维护费10万元,比上年减少0.14万元。减少1.4%2015年末公务用车15辆。

3、公务接待费0万元,与上年一致。2015年国内公务接待0个批次,共0人次;国(境)外公务接待0个批次,共0人次。

三、机关运行经费支出说明

2015年本单位机关运行经费支出110.7万元,比2014年减少207.2万元,减少70%,主要原因是办公经费减少。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额6.08万元,其中:政府采购货物支出6.08万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 6.08万元,占政府采购总额的100%

五、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市爱民区人民法院2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

二、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。该类支出明细还应在“基本支出决算明细表”(财决051表)中按支出经济分类科目进行反映。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,相关数据与财决08表一致。

五、机关运行经费支出口径:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据与财决07表一致。

六、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

八、案件执行:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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